1.贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针政策和法律法规以及省、市、县关于投资促进工作的决策部署;拟订全县投资促进、经济合作、改善投资环境的相关政策;开展石林彝族自治县投资促进对外宣传工作,负责发布石林彝族自治县投资促进政策及重要招商引资信息。
2.负责拟订全县投资促进发展规划,落实责任分工并组织实施;拟订年度全县投资促进指导性意见及招商引资目标任务;负责国内经济合作统计工作;组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。
3.协调督导各招商引资责任单位、项目落地服务单位等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进;统筹指导全县开展重大招商引资项目全程服务工作;为全县重大招商引资项目提供全程服务。
4.负责协调推进国内区域投资促进工作;负责石林彝族自治县在投资促进领域与国内友好城市的联络及服务工作。牵头负责驻外驻点招商工作,负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大招商引资活动,营造、宣传、推介我县良好的投资环境。
5.牵头开展外商直接投资促进工作;负责市外、县外来石林投资企业论证工作;协调落实有关优惠政策;协调有关部门依法保护市外、县外来石林投资企业和投资者的合法权益。
6.会同全县招商引资各责任单位策划推出全县重点产业招商引资项目,建立、管理县重大招商引资项目库并负责对外发布、推介重点招商引资项目;负责全县招商引资数据平台、网络平台的建设和管理工作;省、市、县级联动,做好重大招商引资项目的跟踪、协调和督办。
7.承担石林彝族自治县招商引资工作委员会办公室、石林彝族自治县招商引资考核办公室日常工作。
9.跟踪、督促和协调推进在谈、签约项目落户,督促在建项目资金到位,做好全县招商引资项目进展和资金到位统计上报工作。
我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的:公务员3人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员6人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末遗属3人。
围绕全县“23521”发展思路,树牢“大抓产业、大抓招商、大抓项目”发展理念,以稳中求进、进中促稳、先立后破为工作总基调,以当好排头兵三年行动为抓手,认真贯彻“优旅游、稳农业、强工业”的产业发展路径,以招商引资质量和数量双提升为目标,聚焦文化旅游、生态工业、现代特色农业、新型城镇化和社会服务五大重点招商产业链,开展建链强链补链延链,实施精准招商,为石林县经济高质量发展做出应有贡献。完成我县年度招商引资实施方案、考核办法的编制工作,并印发县各招商引资责任单位;完成省、市下达我县的招商引资任务,省外产业到位资金:50亿元人民币,实际利用外资600万美元;完成县对各招商引资责任单位的考核工作;完成我县招商引资签约工作及对外宣传工作;完成招商引资培训工作。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
石林彝族自治县投资促进局2024年度收入合计2413566.17元。其中:财政拨款收入2413566.17元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计减少305139.66元,下降11.22%。其中:财政拨款收入减少305139.66元,下降11.22%。主要原因是:2024年公务员调出2人,事业人员辞职1人,且2024年举行大型签约仪式较2023年减少一次。
石林彝族自治县投资促进局2024年度支出合计2452922.20元。其中:基本支出1930947.78元,占总支出的78.72%;项目支出521974.42元,占总支出的21.28%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计减少43877.06元,下降1.76%。其中:基本支出增加15762.32元,增长0.82%;项目支出减少59639.38元,下降10.25%。主要原因是:人员的正常晋级和因2024年大型签约仪式较2023年减少1次。
2024年度用于保障石林彝族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1930947.78元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1815717.96元,占基本支出的94.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费115229.82元,占基本支出的5.97%。
2024年度用于保障石林彝凯发国际娱乐官网入口网址族自治县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出521974.42元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
云南省2019年度“绿色食品牌”招商引资工作经费奖励资金补助资金项目经费22106.00元,主要用于开展“绿色食品牌”招商引资工作;
云南省招商引资目标考核奖补经费项目经费25277.42元,主要用于开展招商引资工作;
2023年招商引资工作经费和2024年招商引资工作经费项目经费474591.00元,主要用于开展招商引资日常工作。
石林彝族自治县投资促进局2024年度一般公共预算财政拨款支出2452922.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少43877.06元,下降1.76%,完成年初预算的89.77%。下降的主要原因是;2024年公务员调出2人,事业人员辞职1人,且2024年举行大型签约仪式较2023年减少一次。
1.一般公共服务(类)支出1938337.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.02%,完成年初预算的92.04%。主要用于部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出;造成预决算差异的主要原因是2024年公务员调出2人,事业人员辞职1人,且2024年举行大型签约仪式较2023年减少一次。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
8.社会保障和就业(类)支出229075.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.34%,完成年初预算的89.58%。主要用于本单位职工养老保险缴纳单位部分支出;造成预决算差异的主要原因是2024年公务员调出2人,事业人员辞职1人。
9.卫生健康(类)支出112300.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%,完成年初预算的62.37%。主要用于行政人员公务员医疗补助及基本医疗支出;造成预决算差异的主要原因是2024年公务员调出2人,事业人员辞职1人。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
12.农林水(类)支出22106.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,年初无此项预算。主要用于“绿色食品牌”项目;造成预决算差异的主要原因是“绿色食品牌”项目主要用于开展“绿色食品牌”项目企业的招商引资工作。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
19.住房保障(类)支出151103.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%,完成年初预算的79.18%。主要用于本单位职工住房公积金缴纳单位部分支出;造成预决算差异的主要原因是2024年公务员调出2人,事业人员辞职1人。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共凯发国际娱乐官网入口网址预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算,无支出。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元,决算为142044.70元,完成年初预算的71.02%;支出决算较上年增加31412.70元,增长28.39%因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为200000.00元,决算为142044.70元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的71.02%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加31412.70元,增长28.39%;具体是国内接待费支出决算142044.70元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加31412.70元,增长28.39%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200000.00元,支出决算为142044.70元,完成年初预算的71.02%,支出决算较上年增加31412.70元,增长28.39%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为200000.00元,决算为142044.70元,完成年初预算的71.02%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及厉行节约有关规定。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加31412.70元,增长28.39%,具体是国内接待费支出决算142044.70元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加31412.70元,增长28.39%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年公务接待统计人次、批次较上年接待人次增加382人次,接待批次增加46批次。
3.安排国内公务接待112.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次1634.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。主要用于石林县日常招商引资工作及集中签约活动发生的接待支出。
石林彝族自治县投资促进局2024年机关运行经费支出115229.82元,比上年增加3229.32元,增长2.88%,主要原因是办公费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等日常开支,以保证机构正常运转。
截至2024年末,石林彝族自治县投资促进局资产总额700772.36元,其中,流动资产601922.82元,固定资产98849.54元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少81464.32元,其中固定资产减少42197.06元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
2024年度,部门政府采购支出总额46867.00元,其中:政府采购货物支出46867.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46867.00元,其中:授予小微企业合同金额46867.00元。
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
主办:石林彝族自治县人民政府 承办:石林县工业和信息化局 石林县人民政府新闻办公室